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湖北省司法厅2017年度部门决算

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目录

一、湖北省司法厅概况

(一)机构设置

(二)部门职责

二、湖北省司法厅部门决算编制范围

三、湖北省司法厅2017年度部门决算公开报表

四、湖北省司法厅2017年度部门决算情况说明

五、名词解释


一、湖北省司法厅概况

(一)机构设置

湖北省司法厅是根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈湖北省人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈湖北省人民政府机构改革实施意见〉的通知》精神设置,是主管全省司法行政工作的省政府组成部门。

司法厅机关共设置办公室(监狱戒毒应急防暴指挥中心)、法制宣传处、律师公证管理处、法律援助工作处、基层工作处、国家司法考试处、司法鉴定管理处、法制处、科技信息处、计划财务装备处10个内设机构和政治部(含干部处、组织宣传处、警务处)、机关党委、省纪委监委驻厅纪检组、离退休干部处、系统工会、团委等按规定设置,有湖北省戒毒管理局(部门预算单列)、省社区矫正工作管理局、省洪山强制戒毒所、省法律援助中心、厅机关服务中心等直属机构。管理省律师协会、湖北省武汉市楚信公证处,管理省监狱局(部门预算单列)。

(二)主要职责

1.起草司法行政工作的地方性法规和省政府规章草案,制定全省司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。

2.监督管理全省监狱工作并承担相应责任。

3.监督管理全省司法行政戒毒管理工作并承担相应责任。

4.拟订全省法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导各地各行业的法治宣传、依法治理和对外法治宣传。

5.负责指导、监督全省律师、公证工作并承担相应责任。

6.监督管理全省的法律援助工作。

7.指导、监督全省基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;参与社会治安综合治理工作。

8.指导、监督全省社区矫正工作,指导全省非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

9.负责组织实施本省国家司法考试工作并承担相应责任。

10.指导、监督全省司法鉴定管理工作;负责全省司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

11.指导、监督全省司法行政系统的法制工作;指导全省司法行政系统的涉港、澳、台法律事务及对外交流与合作;指导全省仲裁机构登记工作。

12.负责全省司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作;指导、监督全省司法行政系统计划财务工作。

13.指导、监督全省司法行政队伍建设;负责管理厅机关和直属单位干部人事工作;负责全省司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助各市、州、直管市、神农架林区管理司法局领导干部。

14.为大企业提供“直通车”服务。

15.承办上级交办的其他事项。

二、湖北省司法厅部门决算编制范围

湖北省司法厅2017年部门决算编制范围包括司法厅机关本级(厅内设机构、省法律援助中心、省律师协会、厅机关服务中心)省社区矫正工作管理局、省洪山强制戒毒所。省楚信公证处因预算体制调整,不再纳入2017年度预决算编制范围。

三、湖北省司法厅2017年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、湖北省司法厅2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2017年度收入13417.84万元,其中:公共预算财政拨款收入11066.63万元,占总收入的82.5%。其他收入164.28万元,占总收入的1.2%。年初结转和结余2186.93万元,占总收入的16.3%。支出13417.84万元,包括:一般公共服务支出48.75万元,占总支出的0.36%。公共安全支出10945.53万元,占总支出的81.57%。社会保障和就业支出502.45万元,占总支出的3.75%。医疗卫生与计划生育支出225.28万元,占总支出的1.68%。其他支出50万元,占总支出的0.37%。年末结转和结余1645.84万元,占总支出的12.27%。

2017年度综合收支总计13417.84万元,与2016年同口径(2016年数据剔除省楚信公证处数据)相比增加1069.61万元,增幅为8.66%。增长及年初结余较大的主要原因是2016年年中预算追加信息化建设项目经费、办公楼维修项目经费,因当时项目处于规划设计阶段,尚未正式开展建设和维修工作,故经费结转至2017年使用。

(二)收入决算情况说明

2017年度收入合计11230.92万元,其中:财政拨款收入11066.64万元,占总收入的98.54%;其他收入164.28万元,占总收入的1.46%。

(三)支出决算情况说明

2017年支出合计11772.01万元,其中:基本支出7942.76万元,占支出总额的67.48%;项目支出3829.25万元,占支出总额的32.52%。

(四)财政拨款收入支出总体情况说明

2017年省司法厅财政拨款收入13068.99万元,其中:本年收入11066.63万元,上年结转2002.36万元。本年收入中一般公共预算财政拨款11016.63万元,占99.55%;政府性基金预算财政拨款50万元,占0.45%。

(五)财政拨款支出决算情况说明

省司法厅2017年财政拨款支出11455.09万元,占全年支出的比重为97.31%。超年初预算705.81万元,主要因为上年度结余的信息化项目、厅办公缕维修项目开支相对较大。经费支出中,基本支出7782.71万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作面发生的各项支出。其中人员支出相比年初预算减少,主要原因是我厅人员经费中比上年少发一个奖项。项目支出3672.38万元,主要用于专项业务工作的经费,如法律援助、法制宣传教育、人民调解、安置帮教、律师公证、国家司法考试、法律服务等各类行政任务及全年工作安排等事务支出。项目支出中262.83万元为基本建设项目支出,其余为行政事业类项目支出。项目支出比年初预算增加的主要原因是年中追加了信用信息化平台建设项目经费,以及上年度结余开支房屋维修及信息化支出。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

湖北省司法厅2017年度一般公共预算财政拨款支出11405.09万元,占本年支出合计的96.88%。主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出48.75万元,占本年财政拨款支出的0.43%,公共安全支出10628.61万元,占本年财政拨款支出的93.19%;社会保障和就业支出502.45万元,占本年财政拨款支出的4.40%;医疗卫生与计划生育支出225.28万元,占本年财政拨款支出的1.98%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1)一般公共服务支出48.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。

(2)公共安全支出10628.61万元,其中:信息化建设25.38万元,占公共安全支出0.24%,行政运行6325.05万元,占公共安全支出59.51%;一般行政管理事务2191.93万元,占公共安全支出20.62%;基层司法业务161.75万元,占公共安全支出1.52%;普法宣传246.91万元,占公共安全支出2.32%;律师公证管理166.85万,占公共安全支出1.57%;法律援助236.27万元,占公共安全支出2.22%;社区矫正4.41万元,占公共安全支出0.05%,事业运行729.93万元,占公共安全支出6.87%;其他司法支出540.13万元,占公共安全支出5.08%。

(3)社会保障和就业支出502.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。其中:离退休人员管理机构2.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出498.84万元、其他行政事业单位离退休支出1.20万元。

(4)医疗卫生与计划生育支出225.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。其中:行政单位医疗205.28万元、其他行政事业单位医疗支出20万元。

(七)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7782.71万元,其中人员经费6742.33万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1040.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

(八)财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算总额178.80万元,其中:因公出国(境)费支出24万元、公务用车购置及运行维护费支出86万元,公务接待费支出68.80万元。决算总额82.08万元,其中:因公出国(境)费支出6.90万元、公务用车购置及运行维护费支出51.94万元,公务接待费支出23.24万元。比年初预算分别下降71.25%、39.60%、66.22%,总支出同比预算减少96.72万元,降幅54.10%。

2017年“三公”经费决算数比2016年决算数减少32.76万元,下降28.53%,减少的主要原因是我厅加强了对“三公”经费的支出管理,严格执行各项政策,落实中央八项规定精神,厉行节约,从严控制“三公”经费的开支,降低了“三公”经费。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。2017年湖北省司法厅因公出国(境)团组2次,出国(境)2人。实际发生因公出国(境)费6.90万元,比2016年决算减少10.48万元,降低60.30%。主要用于赴美国、台湾开展相关业务培训、学习、考察等交流支出。

2.公务用车购置及运行维护费。2017年湖北省司法厅未购置公务用车,年末公务用车保有量23辆,公务用车购置及运行维护费51.94万元。主要用于司法行政执勤用车的燃料、维修、保险、过路过桥费、租车费、安全奖励等支出。比2016年减少15.22万元。降低22.66%。

3.公务接待费。2017年湖北省司法厅共执行国内公务接待298批次,2611人,接待费开支23.24万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2016决算减少7.06万元,下降23.30%。

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款本年收入50万元,本年支出50万元,系湖北省法律援助基金会用于支持全省法律援助事业发展的经费。

(十)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年湖北省司法厅无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

(十一)机关运行经费支出情况说明

2017年机关运行经费支出1040.38万元,主要用于办公经费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。比2016年减少70.06万元,下降6.31%。

(十二)政府采购情况说明

湖北省司法厅2017年度政府采购支出4911.39万元,其中:政府采购货物支出209.35万元、政府采购工程支出1634.87万元、政府采购服务支出3067.18万元。授予中小企业合同金额4490.53万元,占政府采购支出总额的91.43%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(十三)国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,湖北省司法厅共有车辆23辆,其中,一般公务用车8辆、其他用车15辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),无价值100万元以上大型设备。

(十四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目8个,资金1992.15万元,占一般公共预算项目支出总额的55%。从评价情况来看,项目资金分配科学合理、管理规范、使用效率较高,预算执行效果良好,基本完成了绩效目标。同时也发现一些问题,一是个别指标的目标值与实际情况有一定的差距;二是预算执行中整体进度前半年偏低,各项目支出之间进展不平衡。为进一步规范财政支出,提高预算管理科学化精细化水平,一是健全项目管理制度,规范预算管理、收支管理、资产管理、政府采购等财务事项,并做好制度的宣传培训工作,为项目的实施提供制度保障。二是推动项目实施进度,建立财务支出月度、季度、半年及全年通报制度,厅办公室配合开展相应的工作进展情况催办、督办,对不按计划实施,造成经费支出无法执行的情况,进行通报约谈,加强预算执行刚性约束,促进绩效目标如期实现。

组织开展整体支出绩效评价,省司法厅整体支出绩效评价主要针对三个方面:一是预算执行与调整情况;二是整体支出绩效目标完成情况;三是资金管理的合规性。部门整体绩效体系评价得分90.38分,评价级别为优。从评价情况来看,基本支出与项目支出分配科学合理、管理规范、使用效率较高,预算执行效果良好,基本完成了绩效目标。下一步一是完善指标体系,根据实际情况调整执行中有偏差的指标,进一步完善绩效指标库,使得绩效指标库、绩效目标和绩效评价指标能够相互印证、互为参考。二是加强项目绩效监控,对跟踪中发现的绩效目标偏差或进展缓慢的项目提出纠正、整改意见,找出管理漏洞,及时采取有针对性的措施予以纠正。三是运用评价结果合理调整预算安排,将预算支出绩效评价结果作为2019年度经费预算安排的重要依据。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我厅今年在省级部门决算中反映除涉密项目外,所有项目绩效自评结果,评价情况如下(绩效自评表附后):

(1)法律援助项目绩效自评综述:项目全年预算数为286万元,执行数为236.27万元,完成预算的82.61%。主要产出和效果:一是以规范创新为抓手,不断提升省本级法律援助案件组织实施水平;二是以标准化建设为核心,不断加强全省法律援助案件质量监管;三是以发挥示范作用为目标,不断完善省本级法律援助便民服务窗口建设;四是以专业化建设为指引,不断加强法律援助队伍建设。发现的问题及原因:2017年度法律援助案件量444件和受援人数444人,未达到年初绩效目标。主要原因是受到案件来源的影响。由于省法律援助中心办理案件是受理省高级人民法院、省检察院、武汉铁路中级法院通知的死刑、死缓、无期徒刑等特殊群体的案件,案件数的来源取决于省“两院”等通知的数量。2017年受理省高院和铁路法院刑事案件350件、民事和其他案件26件。由于受理案件来源所致,省法律援助中心实际完成376件、温州工作站68件,未达到年度绩效目标。下一步改进措施:一是完善法律援助便民服务窗口建设。根据《关于开展法律援助值班律师工作的实施意见》,统一规范法律援助工作站的设立位置、软件硬件、工作目标、工作职责、工作管理、纪律要求等。二是试点扩大刑事法律援助范围。进一步完善法律援助制度,扩大法律援助范围,推进法律援助参与申诉案件代理工作,积极参与以审判为中心的刑事诉讼制度改革,实行刑事案件全覆盖试点工作,省司法厅将适时组织试点地区中心主任赴刑事辩护全覆盖试点省份学习考察,为逐步实现刑事辩护全覆盖摸索积累经验。三是提高群众的法律援助知晓率。充分发挥法律援助在公共法律服务中的作用,准确定位功能,规范实体平台,建设网络平台,升级热线平台,加强法律援助宣传,突出重点对象,创新方式方法,注重宣传效果,与湖北电视台合作,制作在全省可推广应用的法律援助宣传广告片,并在部分媒体网站上推广,努力使社会弱势群体广泛知晓法律援助。

(2)普法依法治理项目绩效自评综述:项目全年预算数为280万元,执行数为246.91万元,完成预算的88.18%。主要产出和效果:一是精密谋划工作部署,法治宣传责任进一步夯实;二是精细拓展方法思路,法治宣传质效进一步提高;三是精心组织大型活动,法治宣传影响进一步扩大。发现的问题及原因:2017年度人民群众满意度指标未完成,一是由于法律宣传没有深入群众,宣传方式缺乏多元化;二是指标目标值的设定过高。下一步改进措施:一是推进多层次多领域依法治理。开展各类法治创建活动,坚持法治宣传教育与法治实践相结合,深化法治城市、法治县(市、区)创建活动。深入开展民主法治示范村(社区)、依法治校示范学校、诚信守法企业等创建活动,积极推行村(居)法律顾问、法治副校长、企业法律顾问等制度,提高基层治理法治化水平。二是提高群众的新颁布的法律知晓率。加快建设网络平台,升级热线平台,加强普法依法的宣传,创新方式方法,注重宣传效果,与湖北电视台等媒体合作,制作在全省可推广应用的普法依法治理宣传广告片,并在部分媒体网站上推广,努力使社会弱势群体广泛知晓普法。三是不断加强法治宣传队伍建设。加强普法讲师团和普法志愿者队伍建设,打造普法志愿者品牌。举办省级“七五”普法骨干工作培训班,督促各地各部门开展本地、本系统普法骨干培训工作,提升法治宣传服务发展的能力和水平。

(3)律师公证管理和国家司法考试项目绩效自评综述:项目全年预算数为195万元,执行数为166.85万元,完成预算的85.56%。主要产出和效果:一是强化律师公证执业规范化建设,做好重大疑难法律服务案件指导协调;二是加强律师顾问团的作用,促进党政机关依法办事;三是精心组织国家司法考试,确保无重大事件发生。本项目的绩效目标全部实现,完成情况为优。下一步改进措施:一是继续深化律师制度改革。坚决贯彻落实中央《关于深化律师制度改革的意见》和我省《关于深化律师制度改革的实施意见》。加强对律师办理重大影响案件的指导和监督,积极维护社会和谐稳定。二是优化公证机构体制机制。按照司法部改革的要求,进一步优化公证机构体制机制,公益二类机构人员编制实行备案制管理,具备条件的公证机构实行企业化财务管理制度。三是组织好国家统一法律职业资格考试。按照司法部等上级部门的新精神和新要求,认真做好国家统一法律职业资格制度调整各项准备工作。尤其是做好计算机化考试准备工作,科学合理确定好考区考点,通过分类分层培训,提升队伍素质,打好考试前战。

(4)人民调解和司法鉴定项目绩效自评综述:项目全年预算数为230万元,执行数为161.75万元,完成预算的70.33%。主要产出和效果:一是以维护社会稳定为首任,充分发挥人民调解预防和化解矛盾纠纷的职能作用;二是以提高司法鉴定质量为目标,建立鉴定机构和鉴定人退出机制,加大执业监管力度;三是扎实做好人民监督员选任与管理,指导人民监督员案件监督和参加检务活动等日常工作。发现的问题及原因:全省省级人民监督员培训人数103人,人民监督员监督案件数232件,二者均未达到年初绩效目标。一是省级人民监督员共有110人,年初预期目标值为120人设定过高,未达到年度绩效目标。二是国家监察体制改革后,职务犯罪的侦查权已从检察院转移到监察委,人民监督员监督案件数量下降;人民监督员对监督的权利和职责认识不够;人民监督员法律知识、专业知识和监督能力有待提升。下一步改进措施:扎实做好人民监督员选任与管理工作。根据最高检、司法部《人民监督员选任管理办法》,结合实际,制定我省人民监督员选任管理办法,完善人民监督员选任管理机制。加强全省人民监督员信息化平台建设,实现信息化平台全省覆盖。扎实做好人民监督员案件监督和参加检务活动等日常工作。

(5)监狱戒毒管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为700万元,执行数为602.72万元,完成预算的86.1%。主要产出和效果:一是加强全省监狱戒毒系统干部队伍宣传、培训和考核,提高工作效能;二是做好监狱戒毒系统干警招录工作和人身意外伤害保险的赔付工作,加强干警队伍的后勤保障。2017年度监狱戒毒管理项目设定的绩效目标全部完成。下一步改进措施:一是改进完善警务督察工作,坚持从严治警与从优待警相结合,严格警衔管理,强化警衔晋升培训,提升警务保障水平;二是做好干部选拔任用和监督管理,严格落实“凡提四必”要求,坚决防止干部“带病提拔”、“带病上岗”。从严加强干部管理、监督、激励和约束,严肃查处和纠正违规违纪选人用人问题、干部不担当不作为问题,促进各级干部“清廉为官、事业有为”。三是加强学习教育和舆论宣传,加大舆论宣传工作力度,建好用好司法行政系统“两微一端”平台,广渠道多途径高效率推介经验做法和先进典型。

(6)纪检监察项目绩效自评综述:项目全年预算数为80万元,执行数为48.75万元,完成预算的60.94%。纪检监察项目属于新增项目,需要购置监察执纪设备,由于纪检监察项目的政府采购指标预算不足,购置监察执纪设备费用从厅机关日常公用经费的其他资本性支出中列支,导致纪检监察项目结余过大。主要产出和效果:一是加大干警违法违纪案件查处力度,开展专项执纪监督,推进党风廉政建设和反腐败斗争;二是加大全系统纪检干部培训力度,提高纪检干部业务能力。2017年度纪检监察项目设定的绩效目标全部完成。下一步改进措施:一是加强督促检查工作。通过组织开展党风廉政建设和反腐败法规制度学习贯彻情况监督检查,加强各级党组织的贯彻落实情况。二是扩大开展专项整治活动。开展“三个专项治理”和落实党风廉政建设责任制“回头看”活动,进一步巩固和拓展巡视整改工作成果。三是稳步开展巡察工作,坚持发现问题、形成震慑,以零容忍的态度整治腐败问题,营造风清气正的政治生态。

(7)社区矫正项目绩效自评综述:项目全年预算数为283万元,执行数为248.81万元,完成预算的87.92%。主要产出和效果:一是围绕督查督办、加强排查、科学研判,构建安全维稳工作新常态;二是完善社区矫正制度,严格落实执法标准,步入刑罚执行新方式;三是推广科学化矫治,探索类别管理、深化个性化教育,完善社会化帮扶。发现的问题及原因:2017年度重新犯罪率未达到既定目标,一是由于社矫人员的心理原因、主观原因和其他社会性客观原因;二是对少数社区矫正对象未真正解决生活实际需要,监管、教育相关措施落实不到位,矫情研判、重点人筛查等风险预警预防工作开展不够充分;三是对绩效目标认识不够准确,在年初设定绩效目标时未充分考虑各种影响绩效完成值的因素,导致预估时目标设定过高,绩效指标未完成。下一步改进措施:一是加强对社区矫正人员的监管,深入开展“清查安全隐患、防范安全事故”专项活动,加强社区矫正人员,特别是重点社区服刑人员的甄别及监管力度。二是扩大帮扶范围和力度。联合工会、共青团、妇联等社会团体、志愿者组织开展“助力解困、共享阳光”专项教育帮扶活动,为社区服刑人员组织职业技能培训,进行就业指导或就学,落实低保等措施加大对社区服刑人员的教育帮扶工作,帮助他们走入正轨,降低重新犯罪的可能。三是加大社区矫正工作人员的培训力度,社区矫正长期面对的群体知识结构水平整体较低,需要增强服务意识和专业水平。

1、法律援助项目绩效目标自评表

2、普法依法治理绩效目标自评表

3、律师公证管理和国家司法考试项目绩效目标自评表

4、人民调解和司法鉴定项目绩效目标自评表

5、监狱戒毒管理项目绩效目标自评表

6、纪检监察项目绩效目标自评表

7、社区矫正项目绩效目标自评表

(十五)财政专项支出决算表

(十六)2017年专项转移支付分市县情况

见《湖北省司法厅2017年专项转移支付分配表》


五、名词解释

(一)财政拨款(补助):反映省财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余:反映以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)纪检监察事务:反映省纪委派驻省司法厅纪检组的办案经费、办案设备购置等费用。

(四)公共安全:反映司法厅机关本级及二级预算单位行政运行、信息化建设、一般行政管理、基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、法律援助、事业运行和其他司法支出。

(五)行政运行:反映司法厅机关本级和省社区矫正局维持运转的基本支出。

(六)事业运行:反映省强制隔离戒毒所维持运转的基本支出。

(七)行政单位离退休:指司法厅用于离退休人员的支出。

(八)行政单位医疗:指司法厅用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十二)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费补助、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支各类公务接待(含外宾接待)支出。

2018年8月29日

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索  引  号 01104321-7-czzj001-2018-00003 文       号
发布机构 湖北省司法厅信息公开 发布日期 2018-08-31
公开范围 面向社会 公开方式 主动公开